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Auditoria Interna Administracion Central

RESUMEN EJECUTIVO N° 04/2021 - PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N° 03/2020 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA
RESUMEN EJECUTIVO N° 03/2021 - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
RESUMEN EJECUTIVO N° 02/2021 - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES (I.D.H.) GESTIÓN 2020
RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RELEVAMIENTOS DE INFORMACION ESPECIFICO N° del 03/202 - Relevamiento de información especifica de la Iniciativa Productiva Comunitaria “Compra de Terreno y Construcción de complejo Turístico" en la comunidad “Loma de Tomatita
RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RELEVAMIENTOS DE INFORMACION ESPECIFICO N° del 02/2021 - Relevamiento de Información Específico sobre el Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020.
RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RELEVAMIENTOS DE INFORMACION ESPECIFICO N° del 01/2021 - N°4.67 “Deficiencias en el Proceso de Contratación de Útiles Educacionales mediante modalidad ANPE”
DECLARACIÓN PROPÓSITO AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD (PAR - 2021)
INFORME DE AUDITORIA Nº 07/2021 - Relevamiento de Información Especifico de la Iniciativa Productiva Comunitaria “Construcción de Establos 2da fase, Construcción de Invernaderos 2da fase, Cerramiento de Terrenos y Abono Orgánico” de la gestión 2015 e
INFORME DE AUDITORIA Nº 06/2021 - Revisión del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2020
INFORME DE AUDITORIA Nº 05/2021 - Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado (doble percepción). Correspondiente a la gest
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES (I.D.H.) GESTIÓN 2020
RESUMEN EJECUTIVO - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
INFORME DE AUDITORIA Nº 014/2020 - AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN LABORATORIO INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO”
INFORME DE AUDITORIA Nº 013/2020 - Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Empleado
INFORME DE AUDITORIA Nº 012/2020 - Primer seguimiento al Informe de Auditoria Nº 12/2019 “Informe de Control Interno referente a la Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente
INFORME DE AUDITORIA Nº 011/2020 - Auditoría Especial sobre la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del IDH, por el período del 1 de enero al 26 de diciembre de 2019
INFORME DE AUDITORIA Nº 010/2020 - AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN CANCHA CÉSPED SINTÉTICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA”
INFORME DE AUDITORIA Nº 09/2020 - AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA
INFORME DE AUDITORIA Nº 08/2020 - Primer seguimiento al Informe N° 05/2019, referente al “Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cad
INFORME DE AUDITORIA Nº 07/2020 - AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR TOLOMOSA OESTE", del 20 de junio de 2016 al 16 de abril de 2019
 
 
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