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Auditoria Interna Administracion Central

INFORME DE AUDITORIA Nº 06/2021 - Revisión del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente a la gestión 2020
INFORME DE AUDITORIA Nº 05/2021 - Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada empleado (doble percepción). Correspondiente a la gest
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES (I.D.H.) GESTIÓN 2020
RESUMEN EJECUTIVO - GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE TARIJA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
INFORME DE AUDITORIA Nº 014/2020 - AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN LABORATORIO INSTITUTO TECNOLÓGICO URIONDO”
INFORME DE AUDITORIA Nº 013/2020 - Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Empleado
INFORME DE AUDITORIA Nº 012/2020 - Primer seguimiento al Informe de Auditoria Nº 12/2019 “Informe de Control Interno referente a la Revisión Anual del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas correspondiente
INFORME DE AUDITORIA Nº 011/2020 - Auditoría Especial sobre la Utilización y Destino de los Recursos Provenientes del IDH, por el período del 1 de enero al 26 de diciembre de 2019
INFORME DE AUDITORIA Nº 010/2020 - AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN CANCHA CÉSPED SINTÉTICO EN SELLA CERCADO DE LA CIUDAD DE TARIJA”
INFORME DE AUDITORIA Nº 09/2020 - AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE APOYO INTEGRAL COMUNIDAD SANTA ANA LA VIEJA
INFORME DE AUDITORIA Nº 08/2020 - Primer seguimiento al Informe N° 05/2019, referente al “Cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cad
INFORME DE AUDITORIA Nº 07/2020 - AUDITORIA ESPECIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR TOLOMOSA OESTE", del 20 de junio de 2016 al 16 de abril de 2019
INFORME DE AUDITORIA Nº 06/2020 - Primer seguimiento al Informe N° 02/2019, referente a la “Auditoria Operacional a la Administración de los Recursos Provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)” correspondiente a la gestión 2018
INFORME DE AUDITORIA Nº 05/2020 - AUDITORIA FINANCIERA A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (I.D.H.) POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019
INFORME DE AUDITORIA Nº 04/2020 - Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Auditoría Nº 003/2019 “Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Departamental de Tarij
INFORME DE AUDITORIA Nº 03/2020 - AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INFORME DE AUDITORIA Nº 02/2020 - AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES (I.D.H.) GESTIÓN 2019
Declaración de Propósito, Autoridad y Responsabilidad (PAR) de la Jefatura de Auditoría Interna - Gobierno Autónomo del Departamento de Tarija
RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION ESTRATEGICA 2019-2021
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL GESTIÓN 2018
 
 
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